银行重要空白凭证练习题库模版.doc

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**银行重要空白凭证练习题库 一、填空题 重要空白凭证是指()的、经我行或客户填写金额等要素并签章后即具备()或证明()关系的空白凭证。 无面额、支付效力、资金权属 重要空白凭证必须纳入()科目核算,以“()”为记账单位。   备忘、一份一元 重要空白凭证应指定()和()双人保管。   库管员、授权人员 重要空白凭证应与其共同构成支付要件的()、()等实行分人使用、分开管理。   会计核算印章、密押 营业期间柜员临时离岗,应将重要空白凭证()保管,非营业时间,柜员重要空白凭证应加锁后()同()分别保管。 上锁妥善、入库或保险柜、印章 凭证库管库人员发生岗位变更时,交接各方应当面办理交接手续,()或()负责监交。   机构负责人、营业部经理 总行运营管理部于()向指定印制企业统一订购重要空白凭证。因业务需要临时增加需求,应提前()上报。 季末、一个月 总行收到印刷厂送来的重要空白凭证,必须在()下()进行抽验核查。    监控设备、双人 总行收到印刷厂送来的重要空白凭证检验无误后,以封条贴牢,并在骑缝处加盖(),表示抽验合格重封,每批至少抽查()。   抽验人名章、一本(张、份) 各机构在调拨、分配、使用等过程中如发现凭证短缺、重号、跳号等情形应立即报告()或()。 机构负责人、营业部经理 重要空白凭证的调拨是指上级机构的()和下级机构的()。 出库、入库 重要空白凭证的调拨实行“()”制度,保持办理人员的相对固定性。 双人签收/领取 下级机构应在上级机构(),并备案领取人员()。 预留印鉴、身份信息 各分行在总行的预留印鉴为分行()加()。 业务公章、行长或授权人员名章 领取重要空白凭证人员身份信息需分行出具(),写明领取人员的()、(),并提供领取人员的()。 介绍信、姓名、身份证号码、身份证复印件 办理重要空白凭证调拨时,出、入库人员应认真清点凭证数量。未拆箱的凭证可按()清点,已拆箱的凭证可按印制企业()清点,已拆封的凭证须()清点。 箱、最小包装单位、逐份(张) 各机构应依据有关业务实际需要为柜员适量分配重要空白凭证,原则上不得超过()用量。对于使用量较小的重要空白凭证,可实行()分配,并进行明细核算。  一周按份 柜员收到重要空白凭证后,应认真逐份清点()、核对(),并同核心业务系统有关信息核对。   凭证数量、凭证号码 各营业机构应依据有关单位()、()等因素,合理监控开户单位领购重要空白凭证种类和数量。   账户性质、企业资金的往来情形 开户单位购买重要空白凭证,应填写(),并加盖()。 收费凭证预留印鉴 出售()的柜员和出售()的柜员必须坚持相分离的原则。 重要空白凭证、支付密码单 总行收到印刷厂送来的重要空白凭证,每接收一批均应以“()”为标准,按()的比率抽查印制质量、规格和包装数量等是否符合标准。 样本、万分之一 柜员应严格依照规定用途使用重要空白凭证,不得()使用,并于()进行销号处理。    跳号、当天 柜员对因填制、打印等使用有误的纸质重要空白凭证,应立即加盖()戳记并切(),同时在核心业务系统中进行处理作废。  作废、右下角 具备磁介质的重要空白凭证作废应破坏()以上磁条的完整性。 三分之二 客户申请销户时,开户银行对其交回凭证的种类及号码当场核对相符后切()作废,并在核心业务系统中进行()。 右下角、凭证状态维护 客户申请销户时,核心业务系统打印凭证经客户签字确认后,第二联同切角后的重要空白凭证,登记()一并交()入档案库保管。   《重要物饰交接登记簿》、库管员 对于停用的重要空白凭证,纸质实物凭证切()、借记卡凭证切()后封存处理。    右下角、右上角 重要空白凭证样品领取、交回时须登记(),办理()手续。     《重要物饰交接登记簿》、交接 凭证库为保险柜的,应安置在()以内,同时配备()等安全设备,不得留有盲区。 现金柜台、监控 上下级机构间批量重要空白凭证的调拨实行(),必须委托()代理运送。    集中配送、守押公司 总行()至少集中销毁一次停用的重要空白凭证。  每年 营业终了,营业机构柜员应在()下()清点未用的重要空白凭证()和()。  监控逐份、实物数量、凭证号码 重要空白凭证库管人员应()至少清点一次库存的重要空白凭证实物。   每半月 抽查核对是指查看被抽查人员所有重要空白凭证实物、()、()是否“三相符”。  核心业务系统凭证尾箱、《登记簿》 各级机构负责人或营业部经理应()对本机构凭证库以及柜员的重要空白凭证进行抽查核对,其中每周抽查面不少于(),同时应()对本机构重要空白凭证进行一次检查和全面核对。    每月、30%、每月 支行行长应()对本行重要空白凭证进行一次全面核对。  每季 分行

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