- 1、本文档共8页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
科右前旗行政审批服务中心
2016年度部门决算相关说明
第一部分 科右前旗行政审批服务中心部门基本情况
一、部门职能
我单位主要职能为贯彻旗委、政府关于行政审批制度改革的方针、
政策,利用服务大厅 “窗口”,落实旗行政审批制度改革方案及政务公
开的各项任务;负责中心的日常管理工作,负责制定中心的对外及内部
各项规章制度,确定并把握行政审批事项的工作流程;协调入驻“中心”
的各部门之间的工作关系,沟通部门之间的业务衔接工作;负责做好入
驻 “中心”各部门和窗口办公设施的维护,“中心”计算机等自动化办
公系统的维护和软件升级工作。保障 “中心”各项工作高效、规范、有
序运行;负责对入驻部门人员的工作作风、工作效率和廉政情况进行监
督和检查,处理来访和投诉事项,对违法和违规问题协调有关部门进行
查处,负责为各入驻部门提供行政审批工作咨询、业务培训等方面的服
务,做好窗口工作人员的考勤、考核工作,并负责与入驻部门之间的工
作沟通;负责收集、整理各窗口的工作数据和档案资料保存管理工作;
承办旗委、政府交办的其他工作。
二、机构设置及单位构成情况
科右前旗行政审批服务中心成立于2010 年9 月,为财政全额拨款
正科级事业单位。分业务、办公室、网络三个股室。 原编制为 7 人,
2016 年增加1 名编制(增加1 名副职事业领导)现编制共有8 人,年末
实有人数为10 人(1 名领导编制未迁落,1 人为人才储备)
第二部分 行政审批服务中心2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
1、2016年部门收入总计89.07万元,其中财政拨款收入88.74万元,
支出总计89.06万元,其中财政拨款支出89.01万元,与2016年预算相比
收入增加11.12万元,财政拨款收入增加11.08万元,支出增加11.11万
元,财政拨款支出增长11.08万元,增长主要原因为2016年调标之后工
资福利支出增加。
二、关于2016年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2016年度收入总计89.07万元,支出总计89.06万元。与2015
年度相比,收入增加5.9万元,增长7.1%;支出增加6.18万元,增长7.46%。
主要原因:2016年调标之后工资福利支出增加。
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计89.07万元,其中:财政拨款收入88.74
万元,占99.64%;其他收入0.01万元,占0.01%。上年结转0.27万元,
占0.30%,用事业基金弥补收支差额0.04万元,占0.04%,结转下年0.01
万元,占0.01%。
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计89.06万元,其中:基本支出89.06万元,
占100%。
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入总计88.74万元,支出总计89.01万
元。与2015年度相比,收入增加14.43万元,增长19.41%;支出增加6.13
万元,增长7.4%。主要原因2016年调标之后工资福利支出增加。
(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计89.06万元,其中:
基本支出89.06万元,占100%。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出89.01万元,其中:
人员经费66.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保
障缴费、2名储备人员全年工资、大厅工作人员中午伙食补助、慰问金,
较上年增加4.74万元,主要原因是:2016年调标之后工资福利支出增加。
公用经费22.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费费、
邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、
其他资本性支出等,较上年增加1.44万元,主要原因是:给归流河齐心
村维修村部、购买办公家具。
(七)关于2016年度财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为2.49万元,支出决算
为4.21万元,超出预算,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为
3.81万元,超出预算;公务接
文档评论(0)