科右前旗行政审批服务中心.PDF

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科右前旗行政审批服务中心 2016年度部门决算相关说明 第一部分 科右前旗行政审批服务中心部门基本情况 一、部门职能 我单位主要职能为贯彻旗委、政府关于行政审批制度改革的方针、 政策,利用服务大厅 “窗口”,落实旗行政审批制度改革方案及政务公 开的各项任务;负责中心的日常管理工作,负责制定中心的对外及内部 各项规章制度,确定并把握行政审批事项的工作流程;协调入驻“中心” 的各部门之间的工作关系,沟通部门之间的业务衔接工作;负责做好入 驻 “中心”各部门和窗口办公设施的维护,“中心”计算机等自动化办 公系统的维护和软件升级工作。保障 “中心”各项工作高效、规范、有 序运行;负责对入驻部门人员的工作作风、工作效率和廉政情况进行监 督和检查,处理来访和投诉事项,对违法和违规问题协调有关部门进行 查处,负责为各入驻部门提供行政审批工作咨询、业务培训等方面的服 务,做好窗口工作人员的考勤、考核工作,并负责与入驻部门之间的工 作沟通;负责收集、整理各窗口的工作数据和档案资料保存管理工作; 承办旗委、政府交办的其他工作。 二、机构设置及单位构成情况 科右前旗行政审批服务中心成立于2010 年9 月,为财政全额拨款 正科级事业单位。分业务、办公室、网络三个股室。 原编制为 7 人, 2016 年增加1 名编制(增加1 名副职事业领导)现编制共有8 人,年末 实有人数为10 人(1 名领导编制未迁落,1 人为人才储备) 第二部分 行政审批服务中心2016年度部门决算情况说明 一、关于2016年度预算执行情况分析 1、2016年部门收入总计89.07万元,其中财政拨款收入88.74万元, 支出总计89.06万元,其中财政拨款支出89.01万元,与2016年预算相比 收入增加11.12万元,财政拨款收入增加11.08万元,支出增加11.11万 元,财政拨款支出增长11.08万元,增长主要原因为2016年调标之后工 资福利支出增加。 二、关于2016年度决算情况说明 (一)关于收支情况总体说明 本部门2016年度收入总计89.07万元,支出总计89.06万元。与2015 年度相比,收入增加5.9万元,增长7.1%;支出增加6.18万元,增长7.46%。 主要原因:2016年调标之后工资福利支出增加。 (二)关于2016年度收入决算情况说明 本部门2016年度收入合计89.07万元,其中:财政拨款收入88.74 万元,占99.64%;其他收入0.01万元,占0.01%。上年结转0.27万元, 占0.30%,用事业基金弥补收支差额0.04万元,占0.04%,结转下年0.01 万元,占0.01%。 (三)关于2016年度支出决算情况说明 本部门2016年度支出合计89.06万元,其中:基本支出89.06万元, 占100%。 (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款收入总计88.74万元,支出总计89.01万 元。与2015年度相比,收入增加14.43万元,增长19.41%;支出增加6.13 万元,增长7.4%。主要原因2016年调标之后工资福利支出增加。 (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计89.06万元,其中: 基本支出89.06万元,占100%。 (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出89.01万元,其中: 人员经费66.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保 障缴费、2名储备人员全年工资、大厅工作人员中午伙食补助、慰问金, 较上年增加4.74万元,主要原因是:2016年调标之后工资福利支出增加。 公用经费22.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费费、 邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、 其他资本性支出等,较上年增加1.44万元,主要原因是:给归流河齐心 村维修村部、购买办公家具。 (七)关于2016年度财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为2.49万元,支出决算 为4.21万元,超出预算,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.81万元,超出预算;公务接

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