ISO22000-2018食品安全管理体系内审及管理评审全套资料.pdf

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IS022000-2018食品安全管理体系 全套内审与管理评审资料 1. 内部审核计划 2. 内审首/末次会议签到表 3. 内部审核检查表 4. 内审不符合报告 5. 内部审核报告 6. 管理评审计划 7. 管理评审会议签到表 8. 管理评审报告 IS022000-2018食品安全管理体系内部审核计划 一、目的 1、检查公司食品安全管理体系是否符合IS022000-2018标准要求; 2、检查公司食品安全管理体系系运行是否符合文件要求; 3、检查公司食品安全管理体系的运行效果; 4、及时发现食品安全管理体系运行中存在的问题,并对发现的问题采取纠正措施,持续 改进公司的食品安全管理体系。 二、审核范围 1、公司管理层及公司各部门等场所和人员; 2、公司食品安全管理体系及相关的活动及结果。 三、审核依据 1、IS022000-2018标准; 2、公司食品安全管理体系文件; 3、相关法律、法规、标准规范等; 4、合同。 四、审核日期: 2019年9月3 日(共1天) 五、审核组成员: 审核组长:XX (A ) 审核组员:XX (B)、XX (C )、XX (D)、XX (E)、XX (F) (注:审核员不审核自己所属的部门,如有涉及,请在审核过程中所属部门的内审员自 回避;以上审核员均已获得内审员资格,见《内审员证书清单》) 六、审核要求: 1、审核员对受审部门进行审核时,要求对所有适用的食品安全管理体系过程都进行审核 ,按过程方法要求(该过程的输入、活动要求、考核目标、输出等内容)收集客观证据,寻 找管理体系的薄弱环节,并作好完整的审核记录,以便跟踪落实纠正不合格项; 2、请各部门安排好内审期间受审核部门陪同人员和审核组员的工作。 七、审核安排: 日期 时间 审核员 被审核的部门 备注 2019/9/3 8:30-9:30 总经理 2019/9/3 8:30-9:30 食品安全小组 2019/9/3 9:40-10:30 销售部 2019/9/3 9:40-10:30 采购部 2019/9/3 10:40-11:30 质检部 2019/9/3 10:40-11:30 设备部 2019/9/3 13:00-14:00 办公室 2019/9/3 14:10-15:30 生产部 编制:XXX 审核: 批准: 日期: 日期: 日期: 内审首/末次会议签到表 日期: 首次会议签到 末次会议签到 序号 部门 职务 姓名 序号 部门 职务 姓名 XX-HP-17-08 A 文件编号:XX-HP-17-07 A IS022000-2018食品安全管理体系内部审核检查表 条款号 审核对象 审核内容 审核记录 判定

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