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IS022000-2018食品安全管理体系
全套内审与管理评审资料
1. 内部审核计划
2. 内审首/末次会议签到表
3. 内部审核检查表
4. 内审不符合报告
5. 内部审核报告
6. 管理评审计划
7. 管理评审会议签到表
8. 管理评审报告
IS022000-2018食品安全管理体系内部审核计划
一、目的
1、检查公司食品安全管理体系是否符合IS022000-2018标准要求;
2、检查公司食品安全管理体系系运行是否符合文件要求;
3、检查公司食品安全管理体系的运行效果;
4、及时发现食品安全管理体系运行中存在的问题,并对发现的问题采取纠正措施,持续
改进公司的食品安全管理体系。
二、审核范围
1、公司管理层及公司各部门等场所和人员;
2、公司食品安全管理体系及相关的活动及结果。
三、审核依据
1、IS022000-2018标准;
2、公司食品安全管理体系文件;
3、相关法律、法规、标准规范等;
4、合同。
四、审核日期: 2019年9月3 日(共1天)
五、审核组成员:
审核组长:XX (A )
审核组员:XX (B)、XX (C )、XX (D)、XX (E)、XX (F)
(注:审核员不审核自己所属的部门,如有涉及,请在审核过程中所属部门的内审员自
回避;以上审核员均已获得内审员资格,见《内审员证书清单》)
六、审核要求:
1、审核员对受审部门进行审核时,要求对所有适用的食品安全管理体系过程都进行审核
,按过程方法要求(该过程的输入、活动要求、考核目标、输出等内容)收集客观证据,寻
找管理体系的薄弱环节,并作好完整的审核记录,以便跟踪落实纠正不合格项;
2、请各部门安排好内审期间受审核部门陪同人员和审核组员的工作。
七、审核安排:
日期 时间 审核员 被审核的部门 备注
2019/9/3 8:30-9:30 总经理
2019/9/3 8:30-9:30 食品安全小组
2019/9/3 9:40-10:30 销售部
2019/9/3 9:40-10:30 采购部
2019/9/3 10:40-11:30 质检部
2019/9/3 10:40-11:30 设备部
2019/9/3 13:00-14:00 办公室
2019/9/3 14:10-15:30 生产部
编制:XXX 审核: 批准:
日期: 日期: 日期:
内审首/末次会议签到表
日期:
首次会议签到 末次会议签到
序号 部门 职务 姓名 序号 部门 职务 姓名
XX-HP-17-08 A
文件编号:XX-HP-17-07 A
IS022000-2018食品安全管理体系内部审核检查表
条款号 审核对象 审核内容 审核记录 判定
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