2023年审计问题整改自查自纠情况报告.docx

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2021-2023年审计问题整改自查自纠情况报告 XX 区委审计委员会办公室: 按照工作安排,结合我XX 实际,现将我 XX2021-2023 年审 计问题整改自查自纠情况报告如下: 一、工作开展情况 为确保此次自查工作顺利进行,我XX 成立了以XX 主任为组 长的自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作。按照《关于印 发 XX 区2023 年度审计整改“回头看”实施方案〉的通知》的 要求,我XX 对本单位2021-2023年中央、省市区各级审计机关 实施完成的所有审计项目中检查发现问题的整改落实情况进行 了自查。针对审计中检查发现的项目预算执行率偏低和调拨固定 资产未经过国有资产监管部门审批的问题, XX 安排相关科室工 作人员根据审计部门要求均已完成整改,并在要求时限内向审计 部门提交了审计整改报告及附件资料,确保整改工作落实到位。 二、 存在的问题 由于科室责任人缺乏财务管理类专业性培训,项目预算管理 意识相对淡薄,导致编制预算时项目实施计划与资金支付计划结 合不充分,项目预算编制科学性、合理性有待提高。 三、 下一步打算 在今后的工作中,我 XX 将进一步深化对审计自查自纠工作 重要意义的认识,切实增强责任感和使命感,按照更加注重治本, 更加注重预防,更加注重建设的要求,把审计工作和财务管理长 效机制建设作为根本任务积极推进。 一 是加强财务专业知识培训,提升各科室责任人项目管理知 识水平,促进项目预算编制工作的标准化、规范化,切实提升项 目预算执行率。 二是继续严格执行财经纪律,规范财务行为,加强财务管理, 强化财务监管职能,着力加强廉政能力建设,促使 XX 财务管理 工作在自查自纠工作中更加精细化,财务管理水平得以稳步提 升。 XXXXXXXXXXXX 2023年8月23日

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