供应商审核各过程检查表.docx

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供应商审核各过程检查表 1.进料/制程/成品出货品质控制 (SQE负责) 序号 内 容 满分 供应商 备 注 1 是否有组织架构图及明朗的工作职责表? 5′ 2 是否有独立的品质检验部门和品质保证部门? 5′ 3 客供物料检验及不合格品处理是否有独立的文件支持? 5′ 4 是否有适当的进料检验作业程序及流程? 5′ 5 不同的物料是否依据相制订的检验规范?检验规范中是否有规定相对应之检验工具? 5′ 6 检验员是否按工程图和检验规范执行,并实际记录检验结果? 5′ 7 进料检验状态及检验结果是否有清晰的标识,不合格品有否被隔离? 5′ 8 进料检验不

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