我国上市公司内部控制信息披露中存在的问题及对策.docx

我国上市公司内部控制信息披露中存在的问题及对策.docx

  1. 1、本文档共14页,其中可免费阅读6页,需付费180金币后方可阅读剩余内容。
  2. 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
  3. 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  4. 4、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
我国上市公司内部控制信息披露中存在的问题及对策 以皖江物流为例 摘 要 随着现代企业发展不断进步,我国上市公司的内部控制也越来越成为社会各界所关注的焦点问题。在会计信息披露中公司内部控制信息披露占据非常重要的地位,尤其是在美国的安然事件发生之后,更是引起了世界各国的广泛关注。为保护及规范企业的经营发展,目前我国颁布了相关的内部控制管理规范条例,企业内部根据各种案例也制定了部分的措施;但由于我国有关于内部控制信息披露的管理起步相对较晚,相关理论和文献成果仍不成熟,对于企业内部控制信息披露问题难以提供有效的实践参考。进而造成我国绝大多数的企业在内部控制信息披露管理方面的不足,影响了我国企业的风

您可能关注的文档

文档评论(0)

海上文化 + 关注
实名认证
内容提供者

各种文档资料分享,有特别需要可以留言

1亿VIP精品文档

相关文档