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来 料 检 验 不 合 格 报 告
供应商 物料名称 规格型号
物料编码 来料数量 来料 日期 订单号
抽样 GB2828.1-2012一般水平II AQL 抽样数 允许不良数 (AC)
计划 □加严 □一般 □放宽 CR MA MI CR MA MI
检验标准 □签样资料 □进料检验作业指导书 □承认书供应商技术规范或规格书 □公司技术规范 □其他
序号 检验异常项 目及问题点描述 不良数量 不良率 CR MA MI
1
2
3
4
备注
发生频率 □ 初次发生 □ 重复发生 (第 次) 检验员
质量管理部IQC处理意见:
审核: 批准:
采购部处理建议: □ 同意批退 □申请特采 确认:
不合格品特采处理评审
评审部门 评审意见 评审人 日期
工程部
生产部
质量管理部
采购部
计划物流部
评审结果 □放宽标准暂收 □生产加工使用 □挑选 (□生产线 □供应商) □退货
质量管理部经理审核: 批准:
供应商处理意见
供应商确认签名: 日期:
说明:1、供应商收到来料检验不合格报告后,请于两个工作 日内回复我司的处理结果和分析改善8D报告。
2、此表单原件IQC留底,并复印两份分别给PMC部、采购部签收。
表格编号: 保存期限:3年
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