来料检验不合格报告.pdf

  1. 1、本文档共1页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
来 料 检 验 不 合 格 报 告 供应商 物料名称 规格型号 物料编码 来料数量 来料 日期 订单号 抽样 GB2828.1-2012一般水平II AQL 抽样数 允许不良数 (AC) 计划 □加严 □一般 □放宽 CR MA MI CR MA MI 检验标准 □签样资料 □进料检验作业指导书 □承认书供应商技术规范或规格书 □公司技术规范 □其他 序号 检验异常项 目及问题点描述 不良数量 不良率 CR MA MI 1 2 3 4 备注 发生频率 □ 初次发生 □ 重复发生 (第 次) 检验员 质量管理部IQC处理意见: 审核: 批准: 采购部处理建议: □ 同意批退 □申请特采 确认: 不合格品特采处理评审 评审部门 评审意见 评审人 日期 工程部 生产部 质量管理部 采购部 计划物流部 评审结果 □放宽标准暂收 □生产加工使用 □挑选 (□生产线 □供应商) □退货 质量管理部经理审核: 批准: 供应商处理意见 供应商确认签名: 日期: 说明:1、供应商收到来料检验不合格报告后,请于两个工作 日内回复我司的处理结果和分析改善8D报告。 2、此表单原件IQC留底,并复印两份分别给PMC部、采购部签收。 表格编号: 保存期限:3年

文档评论(0)

176****5341 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

认证主体方**

1亿VIP精品文档

相关文档

相关课程推荐