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公司废品管理制度范文

公司废品管理制度范本

1.所有潜在危险废料均须进行回收处理,并交由具备相应资质的专业厂商进行安全处置。

3.在将危险废料从现场转运至临时储存区时,必须使用带有防泄漏功能的运输车辆,且不同类型的废料需分别用专用塑料袋包装,以防交叉污染。

4.临时储存区的工作人员需对从现场运送来的危险废料进行分类,并装入指定的蝴蝶篓中,随后由转运站人员使用叉车将其运走。

5.临时储存区的工作人员应将危险废料分别存放于相应的储存区域内,该区域必须配备适当的防护措施,以防止污染扩散。

6.临时储存区内应配备充足的灭火器和安全防护装备,工作人员需接受应急救援培训,并定期参与应急演练。

7.负责回收危险废料的厂商必须具备相关资质,并与公司签订回收合同,该合同需报备至环保局。

8.危险废料厂商进入公司时必须遵守公司的门禁和环安规定,装载废料时必须穿戴防护装备,并设置警戒区域,禁止无关人员进入。

9.厂商在装载危险废料时必须按照法规要求当场开具转移联单,并在出厂时持有环境管理部门出具的出厂放行单。

1.目的

为规范废旧物资的管理,特制定本制度。

2.范围

本制度适用于已审批同意报废的固定资产、工位器具、管理用具、产品、材料、工具等实物资产,加工过程中产生的废料,无法利用的边角余料,以及钢屑、铁屑等的管理。

3.管理程序

3.1废旧物资实物由生产部门统一管理,所有废旧物资均需登记在实物台账上。

3.2废旧物资实物的入账登记。

3.2.1报废处理的物资。

物资归口管理部门应根据物资实际情况,对需要报废处理的物资及时办理相关手续。已审批同意报废处理的废旧物资实物应与其他物资隔离管理。

3.2.1.1提出书面申请,并根据资产名称、规格数量、单价、金额,填写“报废处理物资清单”一式三份。

3.2.1.2经鉴定部门签字后报分管经理审核,总经理(或董事长)批准。

3.2.1.3将签批的“报废处理物资清单”随同实物转交生产部门签收。

3.2.1.4已签收的“报废处理物资清单”交财务部、物资归口管理部门、生产部门各一份。

3.2.1.5财务部、物资归口管理部门根据“报废处理物资清单”进行账务处理,生产部门根据“报废处理物资清单”登记废旧物资实物台账。

3.2.2加工过程中产生的废品材料

收。

3.2.2.2单据传递及账务处理程序同3.2.1.4、3.2.1.5。

3.2.3加工产品无法利用的边角余料

3.2.3.1由车间根据实物情况填写退料清单,并将实物转交生产部门签收。

3.2.3.2单据传递及账务处理程序同3.2.1.4、3.2.1.5。

3.2.4钢屑、铁屑等废料直接归生产部门管理。

3.3废旧物资的处理

3.3.2废旧物资清理

3.3.2.1废旧物资的清理由生产部门根据清理方式(销售、回收利用等)填写“清理物资清单”一式二份。

3.3.2.2清单内容包括:资产名称、规格数量、清理单价、金额、部门负责人签字。

3.3.2.3报总经理(或董事长)批准。

3.3.2.4将审批后的清单交财务部一份,进行实物清理,并相应减少实物台账记录。

3.3.2.5废旧物资销售时,必须由财务部门收款后开具出门证,方可允许物资出公司。

4.1若废旧物资管理不善,将按照直接经济损失考核责任人。

4.2未经财务部门开具出门证而擅自将废旧物资带出公司的,将按照门卫管理制度考核责任人。

一、目的

二、适用范围

公司各部门及全体员工均须严格遵守本制度,各级管理人员应加强日常管理,防止物料流失,减少公司资产损失。员工应自觉进行废旧物资的分类、回收和再利用。

三、管理权责

1.质检处质检员负责判定物资是否为废品。

2.仓库保管员负责接收和保管废品。

3.质检部门负责调查不合格品及废品产生的原因,并按规定对人为原因造成的损失进行赔偿。

1.生产部门在加工过程中产生的废品,由质检员开具废品票,一式三联:质检处留存一联,生产部门一联,仓库保管员一联。车间班长负责安排人员在24小时内将废品退回仓库废品区。

2.研发过程中产生的废品,由质检员开具废品票,并由工程技术部门主管签字确认后,下发至生产部门,并在24小时内退回仓库。

3.质检处对出现的不合格及废品情况应在4小时内反馈给______部门。

4.节余的零部件及其他材料由生产部门填写“领料单”一式两联,到财务部门办理退库手续,仓库保管员签收后保留一联,返回生产部门一联。

6.每月______日结账,仓库保管员将合格品和废品退库数报财务部门,财务部门核算出奖励总额和扣罚总额,并将未超出废品率的奖金发放给生产部门,由生产部门根据各工序情况进行分配。

7.生产现场严禁存放任何废品和废料。

8.处理废品时,由财务部门指派人员随车至指定地点进行材料检斤,小件处理在

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