质量管理体系自查报告十篇.pdfVIP

  1. 1、本文档共24页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

质量管理体系自查报告十篇

质量管理体系篇1

为提高企业的信誉,增强企业在市场的竞争能力,公司依据《医

疗器械监督管理条例》对企业的质量管理体系进行年度自查,以便发

现产品在生产直至使用过程中存在的各种问题,并及时采取预防和纠

正措施进行改进和调整,从而为用户提供全方位的服务。

一、产品的质量控制措施以及内部审核中对质量体系的审查;

本公司依据《医疗器械监督管理条例》、ISO9001《质量管理体

系—要求》、ISO13485《医疗器械质量管理体系用于法规都是要

求》、《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械生产监督管理办法》、

《医疗器械生产质量管理规范》和MDD93/42/EEC《医疗器械欧盟指

令》建立质量管理体系,并定期进行管理评审。管理评审每年度不少

于一次。

1.做好标识管理,便于产品质量追溯:

仓库人员负责对库内采购的原材料、外加工部件及库内成品进行

标识;生产车间负责生产区域内原材料、在制品、外加工部件及生产

线上的各种半成品及成品的标识;质管部对所有产品标识的执行情况

进行检查监督;生产车间、仓管员对产品的可追溯性负责。

1.1原材料的标识

1.1.1原材料入库后,库管员按类别登记入账,并做好原材料标识,

标识的内容包括:原材料名称、产地、供应商、数量、规格、批次等,

1.1.2所有原材料要实行动态管理,每批原材料实行严格的进货检

验并设置原材料标识卡。

1.2生产过程的产品标识

1.2.1生产线所生产的产品进行工艺记录并标明生产各项参数,以

便追溯。

1.2.2包装工序的标识,产品在制作过程中,严格按照生产计划单

进行生产,对生产工序加以相应的标识。

1.3成品的标识

1.3.1小包装标识经工序检验合格的产品,都应施加“生产日期”、

“失效日期标识”“批号”,各类信息每天上班时由专人负责更换并

编码。

1.3.2中包装标识

中包装的标识除同小包装的要求一致外必要时还应注明产品类型

1.3.3外包装的标识

产品经工序的最终检验后,在其外包装上注明生产批号、生产日

期、实效日期、产品数量、产品类型等标识。

2追溯

产品的追溯有两个方面:使用原材料的追溯和责任者的追溯。

2.1原材料的追溯

当产品出现异常情况,需要对所使用的材料进行追溯时,根据市

场部提供的产品名称、生产日期、批号等,即可追溯到从配料到产品

出库等质量信息。

2.2责任者的追溯

2.2.1责任者的追溯又分制造责任者和检验责任者的追溯,对简单

的操作工序,产品的检测由操作者自检来完成的,制作者与检验者相

同;否则要分别追溯。

2.2.2当产品出现异常,确定需追溯制造者、检验者时,根据市场

等部门提供的信息,查对各工序工艺记录,即可追溯至相应的制作者、

检验者。

二、顾客满意调查及信息反馈

1.内部数据的收集、分析与处理

1.1正常信息的收集、分析与处理:各部门依据相关文件的规定直

接收集、分析并传递、处理日常的正常信息:质管部按有关文件规定

向有关部门传递质量方针和质量目标及其完成情况和内部审核结果、

管理评审结果、更新的法律、法规、标准等信息。

1.2对于潜在的不合格的数据的收集、分析和处理执行《纠正措施

控制程序》的有关规定。

1.3其它内部信息,提供者可以《信息单》的形式反馈给质管部进

行分析和处理。

2.调查方式:

2.1依据顾客满意度调查程序对顾客定期或不定期地进行调查,了

解公司是否正确理解并满足顾客当前和未来的需求与期望,并根据调

查结果改进质量管理体系,不断提高顾客的满意度,市场部售后服务

人员负责对顾客满意度的调查和统计分析,并负责对有关纠正或改进

措施实施跟踪,相关部门负责根据顾客满意度调查结果采取相应的纠

正和改进措施;若有顾客投诉、抱怨的信息,按《不合格品控制程序》

和《纠正和预防控制程序》进行改善。

2.2产品从原材料采购到生产、销售,严格做好区域和状态标识,

每批产品都有对应的生产批号,保证产品的可追溯性,一旦发现不合

格产品应能立即返

文档评论(0)

各类考试卷精编 + 关注
官方认证
文档贡献者

各类考试卷、真题卷

认证主体社旗县兴中文具店(个体工商户)
IP属地河南
统一社会信用代码/组织机构代码
92411327MAD627N96D

1亿VIP精品文档

相关文档