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内审控制程序
Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】
内 审 控 制 程 序
1. 目的
规定定期进行内部审核的职责、程序和内容,以验证本公司质量管理体系的实施 效果是否达到规定要求,以便发现存在问题、采取纠正措施,确保管理体系持续有效 运行。
2. 适用范围
适用于内部质量管理体系审核活动的控制。
3. 职责
3.1 行政部为本程序归口管理部门。
3.2 公司总经理任命内审员。
3.3 审核组长负责具体实施内部质量、安全管理体系审核,编制“
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