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采购知识集锦 采购作业指导书 以下是我们公司的一些采购作业指导书,请大家多多指点。 一、目的: 通过对采购过程进行有效控制,确保产品的原(物)料、零件、包装材料的品质、价格、交 期与数量能满足本公司的要求,以最低的库存保障生产的畅通。 二、采购的种类: 根据物料的用途,物料采购可分生产性物料采购 (原/辅材料采购)与非生产性物料采购 (办 公用品、劳防用品、机物料消耗品、设备、量/器具、模具与样品等的采购)两种类别。 三、物料采购审批流程 1.生产性物料订购审批流程 采购员根据业务部门的《制造通知单》及《生产计划》、《生产 BOM 表》、《技术 BOM 表》制定《物料需求表》;送交仓库填写库存状况后结合最低订购量、安全库存量确定订购 数量;由采购员依据《物料需求表》编制《物料订购单》予资材部经理批准采购。 《物料需求表》应包括制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、 单位、单耗、需用量、库存量、订购量、需求时间、制造单位等资料。 2.非生产性物料请购审批流程 办公用品、劳防用品由使用部门编制《__月办公用品、劳防用品使用计划》,经部门经理、 总经理审批,审批后交仓库汇总并清查库存,结合安全库存量填写《请购单》;机物料消耗 品等由使用部门填写 《请购单》经部门主管复核,总经理审批。审批后交资材部经理安排采 购员编制《物料订购单》,经资材部经理审批后由采购员安排采购。 3.设备、量/器具、模具的审批流程:由直接指导或从事该项工作的人员填写《请购单》, 经部门主管审核,总经理批准后交采购部制定采购计划采购。 4.样品试制物料的审批流程:如技术部生产样品需用某种物料,公司未有此物料或为新增 物料时,由技术部人员填写《请购单》及图纸资料,经部门主管审核,总经理批准后交资材 部经理,由资材部依元件规格资料要求寻找供应商采购。 四、询价、比价、议价、定价作业 1.本公司所有物料采购必须向经公司认可后的合格供应商购买,设备、器具以有信誉、有能 力之生产厂商为询价对象。 2.比价、议价:采购人员在合格供应商中选择两家以上厂商进行询价,以利于比价作业进行, 并从中挑选在品质、价格、交期与服务等方面符合公司要求的厂商;采购人员与厂商议后, 将比价、议价结果报资材部经理。如客户指定要求或特定技术时,不受此限。 3.议价过程必须明确交货周期、 日产能、是否有最低订购量要求及最低订购量、品质标准、 价格条件、包装要求、货款支付周期等。 4.定价:资材部经理依据议价结果选择合适的供应商,签订《采购合同》及《物料定价表》 经资材部经理审核、总经理批准后实施。 5.涉及技术性的图纸或公司提供的样品,资材部必须同外协厂签订技术保密协议,以保障公 司利益。 五、《物料订购单》的开立、分发与变更 1.所有原(物)料的采购必须采用本公司的《物料订购单》,《物料订购单》一式四份, 一份由采购存档,一份由财务结算,一份由仓库收货及进度跟踪,一份供应商存档。 2.采购人员在确认供方能够满足本次采购要求下填写 《物料订购单》,并明确供应商名称、 制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、需用量、库存量、 订购量、交货时间、品质要求等,若采购要求需附图纸、检验标准、包装要求、样本或其它 文件,应在《物料订购单》上注明所附文件的识别方式。 3.已下达的《物料订购单》如遇客户订单变更需修改或取消,必须在供应商未正式生产前 通知供应商,否则供应商有权不予接受修改内容。如供应商 已投产需测算数量及金额,报业 务部与客户协商处理。订单修改后须编制新的《物料需求表》及《物料订购单》并注明“修 改”字样,或注明原单号作废字样,取消并收回已经分发的《物料需求表》、《物料采购单》 (含部分修改或全部修改 );订单取消亦同。 六、采购物料的交期控制 1.采购人员在《物料订购单》发出后要与供应商联系确认交期与数量并回传确认函,急单 采购要将约定交期回复需求部门,并建立《采购台帐》,在采购各个阶段以电话、传真形式 联络供应商,跟催交期,如有异常不能按既定交期交货时,应以书面形式,注明"异常原因" 及"预定交货日期",呈资材部经理核示后转送需求部门,依需求部门意见拟订对策处理。 2.仓管人员应根据《物料订购单》提供原(物)料到位的数量与质量信息,提醒采购人员 未按交期到货的信息,以利及时处理物料采购时出现的一系列异常。 七、验收及入库 1.采购物资到厂后,供应商将 《送货单》交仓管员,由仓管员引导供方将物资存放在待检 区。供应商《

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