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质量部工作任务清单
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目 录
项 目 页码 通则 ………………………………………………………………………… 2 来料控制 IQC ..………………………………………………………………… 3 制程控制 IPQC ……...…………………………………………………………… 4 终检控制 OQC …………………………………………………………………… 5 质量保证QA ……………….…………………………………………………… 6 品质工程 QE ………..…………………………………………………………… 7 计量工作 ……… ……………………………………………………………… 11 记录、文档及其它管理 …………………………………………………… 12 ISO9000工作 ……………………………………………………………… 13
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正 文
通则
001. 参与公司质量策划工作;
002. 组织质量计划的制定;
003. 对质量计划的完成情况进行检查和督促; 004. 对质量计划的完成情况向上级主管汇报; 005. 制订并完善质量部的工作计划;
006. 执行部门工作计划;
007. 对部门工作计划的完成情况进行检查和督促; 008. 总结部门工作计划完成情况并向上级主管汇报; 009. 协助起草品质政策,订立质量目标;
010. 组织制订并完善产品检验标准;
011. 监督产品检验标准的执行情况;
012. 负责组织对产品质量出现异常情况的调查、处理和裁决; 013. 协调本部门与其他部门的活动;
014. 协调本部门内部活动;
015. 上下级信息的传达与沟通;
016. 在有关质量问题上,与专家、技术顾问以及外界组织进行联络;
017. 确定本部门的组织架构、岗位职责;
018. 规定本部门下属的管理和监理职能;
019. 向上级主管汇报质量管理和质量检验情况; 020. 协助下属工作人员处理重要的和困难的行政管理或技术性问题;
021. 选拔并批准任命下属人员;
022. 对下属人员工作进行检查、监督、考核及评估; 023. 对下属的培训工作;
024. 制止并报告所发现的一切可能影响产品质量情况的行为和因素;
025. 组织处理客户投诉;
026. 参与对供应商质量方面的审查;
027. 负责对供应商进行质量方面的辅导;
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028. 负责对产品放行的批准;
029. 对合同质量要求的评审;
030. 不良物料报废的批准;
031. CER的会签;
032. 参与产品的设计评审、验证及确认并提出改进建议;
033. 接待第二方、第三方对产品质量和质量体系的认证及后续联络; 034. 外部人员查阅质量体系文件和质量记录的批准;
035. 完成上司交办的其它工作;
来料控制IQC
036. 制定进料检验和试验程序;
037. 制定、审核和批准《进料检验标准》;
038. 确定进料抽样计划;
039. 进料样板的管理(建档、标识、保管及更新);
040. 安排和组织IQC的日常工作;
041. 依据《进料验收单》填写《进料检验记录表》,并将《进料检验记录表》分发IQC检验员; 042. 依据《进料检验标准》、《抽样计划表》、样板和《进料检验记录表》对来料进行抽样; 043. 对抽取的样品进行检验,并将检验的结果记录在《进料检验记录表》上; 044. 《进料检验记录表》的审核;
045. 《进料检验记录表》的批准;
046. 《进料检验记录表》的归档;
047. 对已检的物料根据检验的结果贴上相应的状态标识(合格、让步接受、退货、选用、隔离); 048. 来料检验不合格时,填写《进料检验不合格品处理单》,并提交QE、技术部; 049. 对进料检验不合格品进行确认并填写《进料检验不合格品处理单》相应栏目; 050. 对进料检验不合格品进行处理并填写《进料检验不合格品处理单》相应栏目; 051. 将《进料检验记录表》和《进料检验不合格品处理单》分发相关部门; 052. 填写《进料验收单》,并将其返回采购部、货仓部;
053. 填写《进料检验日报表》;
054. 对《进料检验日报表》进行审核;
055. 将《进料检验日报表》输入电脑;
056. 《进料检验日报表》的归档;
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057. 做《进料检验周报》;
058. 《进料检验周报》的审核;
059. 《进料检验周报》的归档;
060. 做《进料检验月报》;
061. 《进料检验月报》的审核;
062. 《进料检验月报》的归档;
063. 统计供应商季度来料情况,并进行质量评分;
064. 对供应商季度质量评分结果进行审核;
065. 将供应商的
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