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不符合控制程序
1 目的
对管理体系运行中存在不符合或潜在不符合进行控制,确保符合规定的运行要求。
2 适用范围
适用于管理体系运行中存在的不符合项的控制。
3 权责
3.1 质量部负责管理体系运行中不符合项的归口管理。
3.2 相关部门配合实施。
4 工作程序
4.1 不符合的来源:
A 内部审核发布的不符合项报告;
B 日常监控和测量所发现的不符合;
C 相关方的抱怨;
D 外审组发布的不符合项报告。
4.2 潜在不符合的来源
A 管理评审会提出的质量、环境和职业健康安全运行中存在的潜在不符合项;
B 内部审核中发现的质量、环境保护管理控制过程中存在的潜在不符合项;
C 在环境监视和测量检查中和职业健康安全监测检查中发现的潜在不符合项。
4.3 产生不符合的原因
A 未按法律、法规和有关要求执行,或法律、法规及有关要求传递不及时;
B 未按规定文件执行;
C 文件编写不正确。
4.4 信息传递
A 重大事故、事件发生后由责任部门传递信息至生产部,并分别保存记录;
B 一般不符合信息由责任部门负责保存记录。
4.6 发现不符合采取措施
起草人: 审核人: 1 批准人: 制订部门:
质量部
发行部门:
管理部
日 期: 日 期: 日 期:
制订日期:2005.0910 修订日期: 发行日期:2005.09.20
受控状态 分发号
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4.6.1 各部门应针对不符合情况,根据其调查分析得出的原因,制
4.6.2 制定措施时必须明确应达到的目标、具体措施方案、实施负责人、期订相应的纠正措
施
及实施方案,以避免不符合再次发生并控制对环境和职工健康的不利影响。限等。
4.6.3 针对出现的重大环境事故、职业健康安全事件等不符合,应执行《事故(事件)
报告、调查和处理控制程序》,责任部门根据相应的应急方案立即采取措施进行处理,
使影响降低到最小程度。
4.6.4 针对各类不符合或潜在不符合采取的纠正措施或预防措施,执行《纠正与预防
措施控制程序》。
5 支持性文件
5.1 事故(事件)报告、调查和处理控制程序
5.2 纠正与预防措施控制程序
6 相关表格/记录
无
2
不符合控制程序 受控状态:
(受控文件未经批准不得复印)
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文件 制 / 修订履历表
制/修订 制/修
版本 版序 制/修订目的、内容 审 核 核 准
日 期 订人
2005-09-10 A 0 体系文件新建程序文件
文 件 分 发
分发部门 份 数
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