出差报销明细.xlsVIP

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XXXXX公司差旅报销清单 报销人: 日期: 出差地点: 出差事由: 序号 项目 备注 1 住宿费 日期 天数 单价 票据数量 总计 合计金额 2 办公费 日期 购买物品名称 票据数量 总计 合计金额 4 招待费 日期 招待人员及娱乐项目 票据数量 总计 合计金额 5 交通费 日期 人数、去向及目的 票据数量 总计 合计金额 6 出差补助 合计金额 预借差旅费 金额总计 项目负责人签批 主管经理签批 财务审核 日期 日期 日期 填表说明: 1、办公费:购买工服及快递费等与项目相关的费用,购买清单及发票需跟在报销清单一起带回; 2、交通费:去向及目的、所乘坐交通工具详细说明,其中不包含购买材料所发生的交通费 3、其它:未能列明项目计入其它 4、备注:说明票据顶替情况及特殊原因

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