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有限公司
内部审计管理办法
第一章 总则
第一条 为了规范feigeoer有限公司(以下简称“公司”)内部审计工作,加强现代企业制度建设,根据《公司法》、《审计法》、《企业内部控制基本规范》和审计署《关于内部审计的规定》,结合公司具体情况,特制定本办法。
第二条 内部审计是依法对全公司的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性进行的系统审计和监督,以严肃财经纪律,促进廉政建设,维护单位合法权益,改善经营管理,降低生产经营成本,提高经济效益为目的。
第三条 公司所属各分公司、项目部均应按照本办法规定,接受内部审计监督。
第二章 任务、范围与依据
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