生产企业各部门工作流程工厂各部门工作程序与规定.doc

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精品word文档,欢迎下载 PAGE / NUMPAGES 生产企业各部门工作流程,工厂各部门工作程序与规定 全文名目 TOC \o 1-3 \h \z \u 第一节 业务部工作流程 1 第二节 生产部工作流程 2 第三节 选购部工作流程 4 第四节 技术部工作流程 5 第五节 品管部工作流程 8 第六节 仓库工作流程 10 第一节 业务部工作流程 一.工作流程:客户意向或市场需求…下样品单或开发任务书…样品或新产 品评审…送样或推介…信息反馈(客户需要改进时,重新打样或更改)… 产品报价…合同订立…产前样确认…制程跟踪…出货…售后服务 二.依据客户意向向生产、技术部下发打样通知单。 三.业务部通过市场调查(或其他渠道)收集本行业有关信息,评估开发风险、 竞争状态以及竞争对手在技术、价格、产品结构、外观等方面的状况,依据需要向技术部下达经总经理批准的新产品《开发任务书》。 四.会同生产、技术、品管等部门相关人员对样品或新产品进行评审,合格后发给客户或向客户推介。 五.客户如对样品或新产品提出更改,需重新向生产、技术部下发打样更改通 知单,注明客户的具体更改要求。 六.业务部和客户初步确定订单后,会同生产、技术、选购等部门进行具体成 本核算和生产技术能力评估。 七.业务部与客户达成价格全都后草拟合同。 八.业务部将确定的合同要素和供需条款与客户协商全都,报总经理批准后订 立合同。 九.全部合同都必需呈总经理签名方有效。 十.将客户订单复印件发财务部、生产部备案。 十一.会同相关部门对生产部制作的产前样进行评审,如客户要求确认产前样 的,准时将产前样发给客户确认,经客户认可后,通知生产部支配批量生产。 十二.产品制程跟踪,随时把握产品生产进度。 十三.订单执行中,如客户对订单有变更或由于公司缘由不能按交期交货,应 准时与客户协商,并将协商结果通知相关部门。 十四.依据合同交期与客户沟通支配出货日期,并通知生产部。 十五.交货后,准时了解客户对产品的装配使用状况,并将客户需要改善的问 题反馈给相关部门,完善以后产品。 十六、帮助财务部对出货产品货款进行准时回收。 十七.如遇索赔,按合同条款处理;并通知相关部门追查责任并实行适当改进 措施。 第二节 生产部工作流程 一.工作流程:接受业务订单…生产负荷分析…生产制造令…备料…产前 样…物料发放及领用…生产、外协作业…生产、外协进度追踪…生产、 外协作业变更…生产数据分析及规划达成率统计…产品入库…出货 二、生产部接到业务订单后,进行生产负荷分析,依据产能状况及订单数量、 交期,打算是否需要加班生产或委外加工。 三.依据业务订单制定《生产制造单》并发各部门、车间。 四.依据库存材料状况,填写《材料申购单》经上级领导批准后,再交给选购部。 五.依据订单交期和设备产能,制定月生产规划及周生产排程。 六.依据估计损耗备料,原则上,按订单数量90%备料,完成后据实补足余额, 以削减库存品。 七、经客户或业务部确定产前样后,再进行批量生产。 八、物料的发放要做到先到先出,按单发放,不能超额发放。 九、调查并记录各车间每天完成的数量及积累完成的数量,以了解生产进度状况并加以把握(每日实际产量与估计产量比照)。 十、找出实际进度与规划进度产生差异的缘由,并实行相应措施。 十一、出现人员、设备有工作负荷过多、过少或负荷不均之情形,超负荷时,可调其他部门或车间人员或设备支援;负荷不足时,适当增加其工作量,削减铺张。 十二、检查并督促各工序作业人员依据《作业指导书》及《安全操作规程》从事作业。 十三、帮助品管部门做好在制品质量检测,对不良品准时处理,并实行适当措施保证后续在制品质量。 十四、因客户变更订单内容或因生产特别造成生产作业更改,应准时调整生产规划。 十五、依据生产进度及生产日报表把握每日生产之进度、效益及品质,做好生产数据分析及规划达成率统计。 十六、委外加工作业流程 1. 依据需委外加工产品的数量、质量等要求查找优良的加工厂商。 2. 厂商经评定合格后,方可签订《托付加工合同》。其上必需写明:品名、加工数量、规格、质量要求、金额、交期、包装方式、运输方式、结算方式、违约责任等内容。 3. 《托付加工合同》必需经公司领导审核签名方有效。 4. 依据《托付加工合同》按实发放原、辅材料。 5. 实时把握委外加工产品的进度,并监督加工厂商合理用料。 6. 帮助品管部做好委外加工产品的质量检测与监督。 7. 对加工质量不合格之产品,应退回返工。 8. 加工方违约时,按《托付加工合同》相关条款处理。 十七、全部自产和外加工的产品,都必需100%经过品管部的检验合格后,方可入库。 十八、按业务部出货通知按时出货。 第三节 选购部工作流程 一.工作流程:接受选购申

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