压力管道设计许可鉴定评审要点.docxVIP

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压力管道设计许可鉴定评审要点 鉴定评审项目 鉴定评审要点 备注 1设计机构及人员素质 1计构人 L设机及员 1.1.1机构设 置 应有企业法人营业执照或事业单位法人i正书,并 有中华人民共和国组织机构代码证等。压力管道 设计资格应与其设计范围一致。 1.1.2设计人 员 设计GA、GC11级压力管道单位的专职设计人员 不得少于10名,设计GB、GC2、GC3级压力管道 的专职设计人员不得少于7名。 1.1.3从事压 力管道设计人 员情况 从事圧力管道各级设计人员应包括:设计单位技 术负责人、审定人、审核人、校核人、设计人° 各级设计人员是否符合压力管道设计人员应具备 的条件。 1.1.4退休回 聘或外聘人员 退休回聘人员是否有单位的回聘证明:外聘人员 是否有单位的外聘证明。 1.2 审批 人员 1.2.1审批人 员数量及资格 设计GA、GC1级压力管道单位的审批人员不得少 于3名,设计GB、GC2、GC3级压力管道单位的 审批人员不得少于2名,并应经考核合格取得 《压力管道设计审批人员资格i正书》。 1.2.2任命文 件 技术负责人、审定人、审核人应有单位的任命文 件。 1.2.3高职职 称证书 技术负责人、审定人应具有高职职称,检查是否 有本人的高职职称批准文件或i正书。 1.3.1设计人 员专业考试 设计人、校核人应参加专业考试(80%以上设 计、校核人),考试成绩平均不得低于80分。 1.3.2设计人 员专业答辩 对设计人员2?4名进行专业答辩,全体设计人 员参加,答辩成绩80分以上。 2培训拠 1.4.1人员培 训、考试 取证(换证)前各级设计人员应参加培训、考试 (至少每人每年一次)0 检査培训计划、培训纪录。 1.4.2试卷的 正确性 检査考试试卷的判卷是否认真、试卷的成绩是否 正确。 鉴定评审项目 鉴定评审要点 备注 2质量管理体系(包括制度的建立和执行) 1计理度建 2.设管制的立 2.1.1各级设 计人员管理制 度 检査各级设计人员条件是否符合《许可规则》要 求:检查审批人员资格证书是否有效。 2.1.2务级设 计人员业务考 核制度 检查业务考核实施部门是否落实,考核内容是否 结合压力管道设计要求,每年必须至少一次业务 考试。 2.1.3务级设 计人员岗位责 任制 检查设计岗位设置是否符合本单位情况,能否保 证设计质量的管理。 2.1.4设计工 作程序 检查设计匸作程序能否适应本单位资质范围,匸 作程序每个环节的连续性;基础设计和施工图设 计要求是否完善。 2.1.5设计条 件编制与审査 制度 检查设计条件是否齐全,设计条件卡签署是否明 确,审査程序是否完善。 2.1.6设计文 件签署制度 检查设计文件的类别是否符合资质范围,详细设 计(施工图)文件GAI, GC1必须四级签署,其他 为三级签署。 2.1.7设计文 件标准化审査 制度 检查设计标准、规范的管理、修改、过期标准的 处理方法。 2.1.8设计文 件质量评定制 度 检查设计文件质量评定项目是否同资质范围相 符,评定质量分为技术性错误、一般性错误、图 面错误(包括技术资料),《设计文件质量评定 卡》是否完整。 2.1.9设计文 件管理制度 检查该文件种类是否完整,设计文件管理程序是 否可行,能否符合设计文件存档的要求。 2.1.10设计 文件更改制度 检查设计文件更改程序,签署要求,有否《压力 管道设计文件更改通知单位》O 2.1.11设计 文件复用制度 检查设计文件复用原则,本单位和外单位的设计 文件复用的要求,和复用技术文件的管理。 2.1. 12设计 条件图编制细 则 检査设计条件专业是否齐全(土建、给排水、电 气、设备、工艺等),设计条件图(表)编制细 划分专业要求。 鉴定评审项目 鉴定评审要点 备注 2质量管理体系(包括制度的建立和执行) 2. 1 设计 管理 制度 的建 立 2.1.13设计 资格印章使用 与管理制度 检查资格印章管理部门的落实,使用管理的要 求。 2.1.14设计 管理制度执行 情况 检查十三项管理制度执行中是否落实到设il-人员 管理、设计项廿管理、设计质量管理、设计文件 管理等各个环节。 2.2 设计 单位 技术 规定 的建 立 2.2.1管道类 别、级别、品 种划分的规定 《压力管道类别、级别、品种划分的规定》是否 对单位具体设计范围内的压力管道进行分类作出 规定。 2.2.2遵循的 标准与规范的 规定 《压力管道设计、安装、检验应当遵循的标准与 规范的规定》应对管道设计、施工、检验所選循 的国家及行业的现行标准进行规定。 2.2.3图样绘 制规定 设计图纸是否与《压力管道图样绘制规定》一 致。 2.2.4设计文 件编制规定 设计文件的编制是否与《压力管道设计文件编制 规定》一致。 2.2.5设计基 础数

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