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公司问题隐患销项管理规定
1、目的
为减少公司各基层队“低、老、坏”重复性问题,进一步规范现场安全管理,特制定此规定。
2、范围
本管理规定适用于公司所属各基层单位。
3、职责
1、安全监督站:负责制定季度隐患销项清单;组织监督站成员和异体监督对基层队伍隐患问题整改情况的落实;每季度分析问题隐患销项整改情况;
2、安全环保科:负责审核发布季度隐患销项清单;每季度对各基层队隐患销项情况进行考核问责。
4、管理内容
4.1隐患销项内容
4.1.1地方政府、各甲方、上级单位发布的隐患销项清单和负面清单。
4.1.2地方政府、各甲方单位签发的监督令、督查令、隐患整改通知书、备忘录等提到的较为严重的问题隐患。
4.1.3各类高级别检查中发现的典型问题隐患。
4.1.4安全监督站日常隐患排查中发现的典型问题隐患。
4.1.5公司重点关注的问题隐患。
4.1.6其他共性“低、老、坏”问题。
4.2制定销项清单
4.2.1安全监督站每季度第一个月5号前,根据4.1隐患销项内容制定《*年第*季度隐患销项清单》(见附件1),上报安全环保科审核。
4.2.2安全环保科负责人请示分管领导意见后发布,下发至安全监督站和各基层队执行。
4.3.销项管理流程
4.3.1各基层队根据隐患销项清单内容,每季度第一个月15日前组织开展自查自改,留存记录,并将问题隐患排查情况(附件2)反馈至安全环保科和安全监督站。
4.3.2安全监督站通过异体监督和月度巡检开展销项清单整改验证检查,对整改不到位、重复性出现问题隐患的基层单位出具问题隐患整改通知书。
5、考核与处置
对于各基层队问题隐患销项整改未执行到位的,由安全环保科组织与基层队负责人座谈交流,问题较为突出的,由安全环保科依照《违规违章处罚细则》进行考核问责,对于季度周期内重复发生的,加倍处罚。
本规定自下发之日起实施,由安全环保科负责解释。
附件
6.1 ______年第_____季隐患销项清单
6.2 ***队***井***年***季销项问题清单整改反馈表
附件6.1
______年第_____季隐患销项清单
序号
销项问题描述
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
制表人: 审批人: 日期:
附件6.2
***队***井***年***季销项问题清单整改反馈表
序号
队号
井号
问题隐患描述
问题照片
整改措施
整改责任人
整改时间
完成情况
完成照片
对未完成的原因说明及整改计划、措施
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