公司问题隐患销项管理规定 .docxVIP

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公司问题隐患销项管理规定 1、目的 为减少公司各基层队“低、老、坏”重复性问题,进一步规范现场安全管理,特制定此规定。 2、范围 本管理规定适用于公司所属各基层单位。 3、职责 1、安全监督站:负责制定季度隐患销项清单;组织监督站成员和异体监督对基层队伍隐患问题整改情况的落实;每季度分析问题隐患销项整改情况; 2、安全环保科:负责审核发布季度隐患销项清单;每季度对各基层队隐患销项情况进行考核问责。 4、管理内容 4.1隐患销项内容 4.1.1地方政府、各甲方、上级单位发布的隐患销项清单和负面清单。 4.1.2地方政府、各甲方单位签发的监督令、督查令、隐患整改通知书、备忘录等提到的较为严重的问题隐患。 4.1.3各类高级别检查中发现的典型问题隐患。 4.1.4安全监督站日常隐患排查中发现的典型问题隐患。 4.1.5公司重点关注的问题隐患。 4.1.6其他共性“低、老、坏”问题。 4.2制定销项清单 4.2.1安全监督站每季度第一个月5号前,根据4.1隐患销项内容制定《*年第*季度隐患销项清单》(见附件1),上报安全环保科审核。 4.2.2安全环保科负责人请示分管领导意见后发布,下发至安全监督站和各基层队执行。 4.3.销项管理流程 4.3.1各基层队根据隐患销项清单内容,每季度第一个月15日前组织开展自查自改,留存记录,并将问题隐患排查情况(附件2)反馈至安全环保科和安全监督站。 4.3.2安全监督站通过异体监督和月度巡检开展销项清单整改验证检查,对整改不到位、重复性出现问题隐患的基层单位出具问题隐患整改通知书。 5、考核与处置 对于各基层队问题隐患销项整改未执行到位的,由安全环保科组织与基层队负责人座谈交流,问题较为突出的,由安全环保科依照《违规违章处罚细则》进行考核问责,对于季度周期内重复发生的,加倍处罚。 本规定自下发之日起实施,由安全环保科负责解释。 附件 6.1 ______年第_____季隐患销项清单 6.2 ***队***井***年***季销项问题清单整改反馈表 附件6.1 ______年第_____季隐患销项清单 序号 销项问题描述 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 制表人: 审批人: 日期: 附件6.2 ***队***井***年***季销项问题清单整改反馈表 序号 队号 井号 问题隐患描述 问题照片 整改措施 整改责任人 整改时间 完成情况 完成 照片 对未完成的原因说明及整改计划、措施

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