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会计师事务所审计工作底稿
审计工作完成情况核对表
A19
被审计单位:
索引号:
项目:
财务报表截止日/期间:
编制:
复核:
日期:
日期:
审计工作
是/否/不适用
备注
索引号
1.是否执行业务承接或保持的相关程序?
2.是否签订审计业务约定书?
3.是否制定总体审计策略?
4.审计计划制定过程中,是否了解被审计单位及其环境并评估重大错报风险,包括舞弊风险?
5.是否召开项目组会议?
6.审计计划是否经适当人员批准?
7.是否与被审计单位就审计计划进行沟通?
8.计划的审
律师证持证人
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